Amerika'da Şirket mi Kurmak İstiyorsun?

Bültenimize abone olun!

Yabancı Yabancı Vergilendirme
NRA'lar için Uzman ABD Vergi Beyannamesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde gelir elde eden bir yabancı (NRA) olarak gelir elde ediyorsanız, ABD vatandaşları ve sakinleri için uygulanan özel IRS kurallarına tabi olursunuz. Etkili bir gelir (ECI) ile FDAP kesintisine kadar beyanname gereklilikleri karmaşık olabilir. Manay CPA, uzman NRA vergi hizmetleri sunar — Form 1040-NR’nizin doğru şekilde doldurulmasını, tüm geçerli anlaşma haklarının talep edilmesini ve ABD vergi yükümlülüklerinin tam uyumla yerine getirilmesini sağlar.

Garantili kalite için sertifikalı

Şimdi Ücretsiz Danışmanlık Alın

NRA vergi yükümlülüklerinizi ve beyanname gereksinimleriniz görüşmek için uluslararası vergi uzmanlarımızla ücretsiz bir danışmanlık randevusu alın.

En hızlı büyüyen şirketler Manay CPA kullanıyor.

Yabancı yabancı olarak ABD'de gelir geliri karmaşık vergi kurallarıyla gelir. Uyum sağladığınızdan ve tasarruf ettiğinizden emin oluyoruz.

Birçok yerleşik olmayan yabancı, IRS’nin ABD kaynaklı gelirlerinin nasıl vergilendirileceğini belirleyen özel kuralları olduğundan habersizdir. İster istihdamdan maaş kazanın, ister kira geliri elde edin, temettü alınsın ya da ABD gayrimenkullerinden kazanç elde edin, her gelir türü farklı raporlama ve somutlama kurallarına uyar. Manay CPA, her formun doğru şekilde doldurulmasını ve mevcut tüm antlaşma haklarının uygulanmasını sağlar.

Kapsamlı NRA Vergi Uyumu

Yerleşik olmayan yabancı vergilendirme, karmaşıklığın birden fazla katmanını aşmayı içerir. Green Card Test veya Significant Presence Testi ile ikamet statünüzü belirlemekten, geliri ECI veya FDAP olarak sınıflandırmaya, doğru sositma oranları ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasına kadar — her detay önemlidir. Tek bir yanlış sınıflandırma, fazla ödeme, ceza veya geri ödeme fırsatlarının kaçırılmasına yol açabilir. Federal gereklilikler ile eyalet düzeyindeki yükümlülükler arasındaki etkileşimi anlamak, profesyonel uzmanlık gerektiren başka bir boyut ekler.

Manay CPA’nın NRA vergi hizmetleri, yabancı yabancı uyumluluğun her yönünü kapsar: Form 1040-NR hazırlığı, ITIN başvuruları (Form W-7), vergi antlaşması analizi, FDAP kesinti incelemesi, ECI sınıflandırması, ABD gayrimenkul işlemleri için FIRPTA uyumu ve Form 8833 antlaşma tabanlı beyanname pozisyonları. Ayrıca, vergi yılı içinde ikametgah ve yerleşik olmayan statü arasında geçiş yapan bireylerin çift statü beyannamelerini de hallediyoruz.

Her NRA durumu özgündür ve biz bunu böyle ele alıyoruz. İster F-1 vizesi alan uluslararası öğrenci, ister J-1 vizeli misafir akademisyen, yabancı yatırımcı ya da ABD operasyonları olan bir işletme sahibi olun, beyanınızı tam vergi tablonuzun tam bir anlayışına göre hazırlayıyoruz — herkese uyan tek bir yaklaşım değil.

NRA Vergi Beyannamesi Neden Özel CPA Gerektirir

Çoğu vergi yazılımı ABD sakinleri için tasarlanmıştır ve NRA vergi beyannamesinin karmaşıklıklarını kaldıramaz. Form 1040-NR, genel yazılımın desteklemediği benzersiz takvimler, antlaşma tabanlı pozisyonlar ve tutma hesaplamalarına sahiptir. Uzman bir CPA, NRA vergilendirmesinin inceliklerini anlar—hangi gelirin ECI ile FDAP arasında geçerli olduğunu belirlemekten, geçerli antlaşma maddelerini belirlemeye ve uygun somutlama kredilerinin talep edilmesine kadar. Fark sadece uyum değil — hiçbir yazılımın taklit edemeyeceği uzman bilgiyle iadenizi maksimize etmek ve sorumluluğunuzu en aza indirmektir.

Lisanslı bir CPA firması tarafından hazırlanan NRA vergi beyannameleri

Yerleşik olmayan yabancı vergi beyannameniz, uluslararası vergi uyumu konusunda uzmanlaşmış lisanslı bir CPA tarafından yönetilir. İster ABD ticaret veya işletmesinden geliriniz etkili şekilde bağlantılı olsun, ister FDAP geliriniz kesilebilir olsun, ister vergi anlaşması hakları talep etmeniz gerekiyor, her Form 1040-NR’yi kesinlikle hazırlıyoruz. Çok dilli ekibimiz, müşterilerimize İngilizce, İspanyolca ve Türkçede hizmet vermektedir.

Neden Manay CPA?

Yerleşik olmayan yabancılar, ABD’de benzersiz bir vergi zorluklarıyla karşı karşıya. Hangi gelirin vergilendirilebilir olduğunu belirlemekten — etkili olarak bağlı gelir ile FDAP arasındaki fark — vergi antlaşması hükümleri ve kesinti gerekliliklerini yönetmeye kadar, kurallar karmaşıktır. Manay CPA, NRA’ların doğru şekilde dosyalamasını, mevcut tüm haklarını talep etmesini ve pahalı cezalardan kaçınmasını sağlamak için uzmanlaşmış uluslararası vergi uzmanlığı sunar.

İçindekiler
Yalnızca ABD kaynaklı gelir, yabancı yabancı yabancılar için vergilendirilir

ABD vatandaşları ve yerleşik yabancıların aksine, NRA’lar genellikle yalnızca ABD kaynaklarından elde edilen gelire göre vergilendirilir. Bu, ABD’de kazanılan ücretler, ABD mülklerinden elde edilen kira gelirleri, ABD şirketlerinden alınan temettüler ve bazı ABD yatırımlarından elde edilen kazançları kapsar. IRS, NRA gelirini iki kategoriye ayırır: Etkili Bağlantılı Gelir (ECI), kademeli oranlarla vergilendirilir ve Sabit, Belirlenebilir, Yıllık veya Periyodik (FDAP) gelir, ancak vergi anlaşmasıyla düşürülmezse %30 sabit oranla vergilendirilir. Manay CPA, her gelir türünün doğru şekilde sınıflandırılmasını ve Form 1040-NR’de bildirilmesini sağlar.

Vergi Antlaşması Avantajları ABD Vergi Yükümlülüğünü Önemli Ölçüde Azaltabilir

Amerika Birleşik Devletleri’nin FDAP geliri üzerindeki %30 kesinti vergisini azaltabilen veya kaldırabilen 60’tan fazla ülkeyle gelir vergisi anlaşmaları var. Antlaşma hakları ücretler, burslar, faizler, temettüler ve telif hakları için geçerli olabilir. Ancak, bu yardımları talep etmek için uygun belgeler, Form W-8BEN ve 1040-NR’de doğru raporlama gereklidir. Manay CPA, geçerli tüm antlaşma hükümlerini belirler ve ABD vergi yükünüzde maksimum indirimi almanızı sağlar.

Başvuru Teslim Tarihleri, Cezalar ve Ayrılan Yabancı Gereksinimleri

ABD’de maaşları tutulan NRA’lar, 15 Nisan’a kadar başvuruda bulunmalıdır. Eğer ABD ofisiniz yoksa ve maaşınız kesilebilirse, son tarihiniz 15 Haziran’a kadar uzanır. Geç beyanname, vereceğin %25’ine kadar ceza getirebilir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılmadan önce, çoğu yabancının Form 1040-C veya Form 2063 doldurarak uyumluluk sertifikası (yelkecan izni) alması gerekir. Manay CPA, tüm son tarihleri ve kalkış gereksinimlerini yönetir, böylece IRS düzenlemelerine tam uyum sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olmayan yabancılar hangi vergi formunu doldurur?

Yerleşik olmayan yabancılar standart Form 1040 yerine Form 1040-NR (ABD Yerleşik Olmayan Yabancı Gelir Vergisi Beyannamesi) dosyalamaktadır. Bu form yalnızca ABD kaynaklı geliri ve bir ABD ticareti veya işi ile etkin bir şekilde bağlantılı geliri bildirir. Manay CPA, tam uyumluluğu sağlamak için 1040-NR’nizi gerekli tüm çizelgeler ve destekleyici formlarla birlikte hazırlar.

ABD vatandaşı değilseniz, greencard sahibi değilseniz ve takvim yılı için Önemli Mevcudiyet Testini karşılamıyorsanız, yerleşik olmayan bir yabancısınız. Esaslı Mevcudiyet Testi, ağırlıklı bir formül kullanarak üç yıllık bir süre boyunca ABD’de fiziksel olarak bulunduğunuz günleri sayar. Manay CPA doğru sınıflandırmanızı belirler ve uygun olduğu durumlarda dosyalama durumunuzu değiştirebilecek seçimler konusunda tavsiyelerde bulunur.

Evet, eğer ülkenizin Amerika Birleşik Devletleri ile gelir vergisi anlaşması varsa. Anlaşma avantajları ücretler, burslar, öğretim gelirleri ve yatırım gelirleri üzerindeki ABD vergisini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir – ancak Form 8833 ve doğru anlaşma maddesi atıfı ile beyannamenizde uygun şekilde talep edilmelidir. Manay CPA uygulanabilir her hükmü inceler ve anlaşma avantajlarınızın doğru şekilde talep edilmesini sağlar.

Yerleşik olmayan yabancılar, özellikle ücretler (işverenlerin yanlış stopaj oranları uygulayabileceği) ve FIRPTA’ya tabi gayrimenkul satışları için sık sık fazla vergi kesmektedir. Doğru bir Form 1040-NR doldurarak, gerçek vergi yükümlülüğünüzü aşan herhangi bir stopaj için geri ödeme talep edebilirsiniz. Manay CPA, tüm stopajları hesaplanan verginizle uzlaştırır ve her iade dolarının geri alınmasını sağlar.

F-1 veya J-1 vizesi ile ABD kaynaklı gelir elde eden (ücret, maaş, burs veya burs hibeleri dahil) çoğu yabancı öğrencinin Form 1040-NR’yi doldurması gerekmektedir. Herhangi bir vergi borcu olmasa bile, anlaşma yardımlarını talep etmek veya muaf geliri bildirmek için dosyalama gerekebilir. Ayrıca, tüm F-1 ve J-1 vize sahipleri, gelir elde edip etmediklerine bakılmaksızın Form 8843’ü doldurmalıdır. Manay CPA, yabancı öğrenciler ve bursiyerler için gerekli tüm formları hazırlar.

Başka sorunuz var mı?

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Sürecinizin her parçasını daha insani hale getirecek araçlar ve size yardımcı olmaktan heyecan duyan bir destek ekibi ile.

Bu site wpml.org adresine bir geliştirme sitesi olarak kaydedilmiştir. remove this banner için bir üretim sitesi anahtarına geçin.