Amerika'da Şirket mi Kurmak İstiyorsun?

Bültenimize abone olun!

U.S. GAAP ile Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin İşletmelere Sağladığı Güven ve Finansal Faydalar

ABD GAAP ile Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin İşletmelere Sağladığı Güven ve Mali Faydalar

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Begüm Yörür

Muhasebe Müdürü

ABD GAAP ile Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin İşletmelere Sağladığı Güven ve Mali Faydalar

ABD’de faaliyet gösteren veya Amerikan pazarına girmeyi planlayan işletmeler için, ABD GAAP standartlarına uygun finansal raporlama ve bağımsız denetim süreci sadece yasal gereklilikler değildir — yatırımcı güveni, finansal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme için kritik yapı taşlarıdır. Eksik veya yanlış yürütülen denetim süreçleri, finansal risklerin artmasına, yatırımcı güveninin kaybına ve stratejik karar vermenin zayıflamasına yol açabilir.

Manay CPA tarafından düzenlenen bu webinarda, ABD GAAP çerçevesinde bağımsız denetimin temel aşamalarını, denetimin işletmelere sağladığı finansal ve operasyonel faydaları, yatırımcı ve paydaş beklentilerini karşılamadaki denetimin rolünü ve iyi yapılandırılmış denetim sürecinin şirketlere uzun vadeli değer kattığını ele alacağız. Bu web semineri, ABD’de faaliyet gösteren, yatırıma hazırlanan veya finansal yapılarını güçlendirmek isteyen işletmeler için bir rehber olarak hizmet vermektedir — denetimi sadece bir uyum yükümlülüğü olarak değil, stratejik bir avantaj olarak konumlandırmaktadır.

ABD GAAP ile Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin İşletmelere Sağladığı Güven ve Mali Faydalar

ABD GAAP Uyumlu Finansal Raporlama Temelleri

ABD GAAP standartlarının temel ilkelerini, finansal tabloların nasıl hazırlanması gerektiğini ve işletmelerin uyum sürecinde dikkat etmesi gereken kritik noktaları ele alacağız. Bu temel bilgileri anlamak, Amerikan pazarında faaliyet gösteren veya genişleyen herhangi bir şirket için çok önemlidir.

Bağımsız denetim süreci nasıl çalışır?

Bağımsız denetimin planlama, saha çalışması, raporlama ve kapanış aşamalarını, ayrıca işletmelerin süreç boyunca sunması beklenen bilgi ve belgeleri de gözden geçireceğiz. Her aşamayı anlamak, şirketlerin daha etkili hazırlanmasına yardımcı olur ve daha sorunsuz bir denetim deneyimi sağlar.

Denetimin işletmelere sağladığı güven ve finansal faydalar

Bağımsız denetim sadece bir uyum gereksinimi değildir — finansal şeffaflık, iç kontrollerin güçlendirilmesi ve daha sağlıklı karar alma süreçlerine katkı sağlar. Ayrıca, denetlenen finansal tablolardan yatırımcı ve paydaş beklentilerini, denetimin şirket değerlemesi ve kurumsal güven üzerindeki etkisini, denetim süreçlerinde karşılaşılan yaygın hataları, denetim bulgularına yol açan riskli alanları ve bu risklerin gerçek dünya örnekleriyle nasıl yönetilebileceğini tartışacağız.

ABD GAAP ile Bağımsız Denetim Süreci: Denetimin İşletmelere Sağladığı Güven ve Mali Faydalar

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]

SON TARİH 16 MART! MMLLC (Çok Ortaklı LLC) & S-Corp Şirket Sahipleri İçin Kaçırılmaması Gereken Vergi Adımları

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Gunseli Vural

Kıdemli Muhasebeci

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

ABD vergi beyannamesi sezonu sona ererken, doğru adımları zamanında atmak, çok üyeli LLC ve S-Şirketler olarak yapılandırılmış şirketler için her zamankinden daha kritik hale geliyor. Eksik veya yanlış hazırlanmış vergi beyannameleri, geç başvuru cezaları, ek vergi yükü ve ortaklar arasında uyum sorunları gibi ciddi risklere yol açabilir. Manay CPA tarafından düzenlenen bu ücretsiz canlı web seminerinde, çok ortaklı şirket yapıları için tüm vergi beyannamesi sürecini ele alıyoruz; son günlerde hangi kontrollerin tamamlanması gerektiğini, ortak tabanlı raporlamada önemli hususları ve yaygın hataları açık, pratik örneklerle açıklıyoruz.

Vergi sezonunu stressiz ve uyumla tamamlamak, son dakika sürprizlerinden kaçınmak ve çok ortaklı şirketiniz için başvuru sürecini doğru şekilde yönetmek istiyorsanız, bu web semineri sizin için tasarlanmıştır. İster çok üyeli bir LLC sahibi, ister S-Corporation hissedarı olun, ister ortaklık yapınızdaki vergi risklerini en aza indirmeyi amaçlayan bir girişimci olun, uzman görüşleri ve canlı bir soru-cevap oturumu için Manay CPA Kıdemli Muhasebeci Gunseli Vural ve moderatör Meltem Cerci ile katılın.

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

Çok üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için vergi beyannamesi temel kuralları nelerdir?

Çok üyeli LLC’ler ve S-Şirketler, geçiş varlıklarıdır, yani işletmenin kendisi gelir vergisi ödemez. Bunun yerine, kâr ve zararlar bireysel ortaklara veya hissedarlara aktarılır ve onlar da bunları kişisel vergi beyannamelerinde bildirirler. Çok üyeli LLC’ler genellikle Form 1065 (Ortaklık Beyannamesi) dosyalarken, S-Şirketler Form 1120-S dosyalar. Her ortak veya hissedar, gelir payını, indirimleri ve kredileri detaylandıran bir K-1 Takvili alır. Bu dosyalama gereksinimlerini anlamak ve tüm formların doğru ve zamanında teslim edilmesini sağlamak cezalardan kaçınmak için çok önemlidir.

Ortak tabanlı vergi raporlamasında en yaygın hatalar nelerdir?

Ortak tabanlı vergi raporlamasında en sık karşılaşılan hatalardan biri, ortaklar arasında gelir ve giderlerin yanlış dağılmasıdır. K-1 formları, ortaklık veya işletme anlaşmasına dayalı olarak her ortağın dağıtıcı payını doğru şekilde yansıtmalıdır. Diğer yaygın hatalar arasında ortaklara garantili ödemeleri bildirmemek, yanlış temel hesaplamalar, serbest meslek gelirlerinin yanlış sınıflandırılması ve ortak katkıları ile dağıtımlarının doğru şekilde hesaba katılmaması yer alır. Bu hatalar, IRS bildirimlerine, değiştirilmiş beyanname gereksinimlerine ve hem kurum hem de bireysel ortaklar için olası cezalara yol açabilir.

Son dakika kontrolleri başvuru tarihinden önce yapılmalı?

Başvuru tarihinden önceki son günlerde, tüm finansal kayıtların uzlaştırılmış ve doğru olduğundan emin olmak önemlidir. Tüm K-1 formlarının hazırlanıp ortaklara dağıtıldığını doğrulamak, yıl boyunca yapılan tahmini vergi ödemelerini gözden geçirmek ve tüm indirim ile kredilerin doğru şekilde belgelendiğinden emin olmak. Kuruluşun EIN’i ve tüm partner SSN veya TIN’lerinin tüm formlarda doğru olduğundan emin olun. Özel tahsis hükümleri için işletme veya hissedar sözleşmesini gözden geçirin ve tüm eyalet başvuru gereksinimlerinin karşılandığını doğrulayın; çünkü birçok eyaletin ortaklık ve S-Şirket beyannameleri için ayrı son tarihleri ve formları vardır.

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]

Start-Up'lar için Amerika'ya Açılma Rehberi: Şirket Kuruluşu, Eyalet Bazlı Vergi Avantajları ve Yatırımcıya Hazırlık

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Gülçin Gurule

Ortak ve Kaliforniya Ofis Liderliği

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

ABD pazarına girmek isteyen start-up’lar için, doğru zamanda doğru adımları atmak, başarılı bir girişin temelini oluşturur. Hangi eyalette birleşeceğimiz, vergi avantajlarından nasıl yararlanılacağı ve yatırımcı toplantılarına nasıl hazırlanılacağı gibi kritik sorulara, net bir yol haritası olmadan cevaplamak zordur.

Türkiye İş Bankası ve Manay CPA ile iş birliği içinde düzenlenen bu ücretsiz canlı web seminerinde, Amerikan pazarına giren start-up’ların genişleme sürecinin her yönünü — şirket kurma ve eyalet bazlı vergi avantajlarından yatırımcı hazırlığına ve finansal altyapı inşasına kadar — ele alıyoruz. İş Bankası’nın küresel finansal uzmanlığını Manay CPA’nın ABD vergi ve şirket kuruluşu uzmanlığı ile birleştiren deneyimli profesyonellerimiz, gerçek dünya örnekleri ve pratik bilgilerle süreci adım adım adım anlatır. ABD’de bir şirket kurmayı planlıyorsanız, eyalet seçimine göre en avantajlı yapıyı belirlemek istiyorsanız veya yatırımcı turlarına hazırlanıyorsanız, bu web semineri sizin için.

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

ABD'de Şirket Kuruluşu: Doğru Yapının Seçimi

LLC, C-Corp ve S-Corp yapıları arasındaki farkları anlamak, ABD pazarına giren girişimler için çok önemlidir. Her işletme türü, iş hedeflerinize, finansman stratejinize ve operasyonel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kendine özgü avantajlar sunar. Bu bölümde, hangi yapının start-uplar için en uygun olduğunu ve oluşum sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini inceliyoruz.

Start-uplar için Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları

Delaware, Wyoming ve Texas gibi eyaletler yeni işletmeler için cazip vergi teşvikleri sunuyor. Şirket için doğru eyaleti seçmek, vergi yükümlülüklerinizi ve işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Popüler eyaletlerin sunduğu vergi avantajlarını tartışıyoruz ve girişiminiz için en avantajlı seçeneği belirlemenize yardımcı oluruz.

Türk Girişimciler İçin Yatırımcı Hazırlığı ve Özel Hususlar

Yatırımcılar, bir girişimde bulunmadan önce sağlam bir finansal altyapı, uygun muhasebe uygulamaları ve tam yasal uyum beklerler. Yatırımcıların aradığı finansal temelleri ve Türk girişimcileri için uluslararası vergi yükümlülükleri, çifte vergilendirme anlaşmaları ve Türkiye ile ABD arasındaki mali raporlama farklılıkları gibi özel hususları ele alıyoruz. Oturumda ayrıca Manay CPA uzmanlarıyla canlı bir soru-cevap da var; bu da ABD’ye genişleme konusundaki özel sorularınızı ele almaktadır.

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]

Bu site wpml.org adresine bir geliştirme sitesi olarak kaydedilmiştir. remove this banner için bir üretim sitesi anahtarına geçin.